问题已解决

12月份有暂估成本,发票在汇算清缴前到,发票到了之后怎么做账务处理

84785013| 提问时间:2022 01/11 08:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  把暂估的红冲按发票入账 
2022 01/11 08:49
84785013
2022 01/11 08:49
通过以前年度损益调整?
玲老师
2022 01/11 08:52
对的 通过以前年度损益调整
84785013
2022 01/11 08:52
分录?怎么做
玲老师
2022 01/11 08:56
一会给你写 分录 好多 
84785013
2022 01/11 08:57
谢谢老师,麻烦写好发给我
玲老师
2022 01/11 09:05
好的,你不要着急,我一会儿写好了就发给你。
84785013
2022 01/11 11:44
老师还没发我分录呢
玲老师
2022 01/11 11:47
借以前年度损益调整负数,贷应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。 借未分配利润贷以前年度损益调整。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~