问题已解决
你好,小规模企业(发票税务局代开的)去年有一张发票代开,没有入账,但是代开的时候,相关税费,税务局已经扣了,当时产生的税费也有入账,请问今年的账目需要怎么调整吗?
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速问速答同学你好
这个有发票吗
2022 01/11 13:23
84784963
2022 01/11 13:26
当时是税务局代开的,有票啊
84784963
2022 01/11 13:28
因为这个问题,导致现在每个月结转的时候,城建税 还有增值税每个月都有负数的余额
朴老师
2022 01/11 13:37
你这个不抵减的吗
84784963
2022 01/11 13:40
这个怎么抵减?
84784963
2022 01/11 13:44
这个问题,一开始是这样的,但是给客户开票的时候,客户说票有问题,把票退回来了,当时没有去税务局作废…因为是代开的…然后当时又重新开票给客户…每次开票,税务局代开的都会当场扣增值税还有城建税
84784963
2022 01/11 13:45
后面再做账的时候,原本需要做废的票,没有作废,也没有入账…但是对公账户,对应的税费扣款,有入账…
84784963
2022 01/11 13:45
而且当时代开的是专票…
84784963
2022 01/11 13:48
所以导致现在每个月结转的时候应缴增值税以及应缴城建税 的负债类科目,都有对应的负数余额…
朴老师
2022 01/11 13:59
预缴的填写在预缴栏就可以了
84784963
2022 01/11 14:07
嗯嗯,然后今年的账目需要调整吗?
84784963
2022 01/11 14:08
然后你说的预缴?因为对应的发票没有作废?能作为预缴操作?没有作废,税务局不是默认该发票是正常的销售么?所以原则上该发票,以及对应的税费都应该入账么?
朴老师
2022 01/11 14:15
同学你好
预缴的填写在预交栏就可以了
84784963
2022 01/11 14:16
然后账目不需要调整?
84784963
2022 01/11 14:16
比如说因为没有作废,默认是正常销售,应该增加该收入?
84784963
2022 01/11 14:23
按照公司老板的情况,该票可能一直不会去作废…
朴老师
2022 01/11 14:23
作废的红冲分录就可以了
84784963
2022 01/11 14:24
老板,你这能不能回答得专业一点点?
84784963
2022 01/11 14:34
问题说得应该很清楚了吧,就让我去预缴栏填写?问题是我这属于预缴了税款在税务局吗?
朴老师
2022 01/11 14:35
你代开发票的时候没有预缴增值税的吗
预缴了肯定要填写在预缴栏的