问题已解决
请问老师,这个工资表计提和发放的时候的分录怎么写呀?都计入管理费用,用现金发的,我不知道应付职工薪酬—工资金额那改写多少。
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速问速答你好,分录如下
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保
其他应付款-个人公积金
应交税费-个税
库存现金
2022 01/11 15:29
84784966
2022 01/11 15:32
老师,麻烦帮忙看下这份工资表,发放的时候,那个下单错误的1420计入哪里呢?
84784966
2022 01/11 15:33
刚要问的就是这份工资表,前面上传不了图片
大海老师
2022 01/11 15:38
下单错误的1420应抵减当月应发工资
借:应付职工薪酬-工资 55769-1420
贷:其他应付款-个人社保 381.42
其他应付款-房租水电 327
库存现金 53640.58