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老师我12月份开出发票,我没有进项,增值税需要计提吗?如果做分录,怎么做分录

84785003| 提问时间:2022 01/11 17:29
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好需要做借应收贷主营业务收入、应交税费—应交增值税—销项税额。
2022 01/11 17:29
maize老师
2022 01/11 17:30
之后做借销项税额,贷转出未交增值税。再做借转出未交增值税,贷未交增值税,次月交税做借未交增值税,贷银行,
84785003
2022 01/11 17:30
这个分录我已做好,现在是需要交增值税的费用,我没有进项,我是一般纳税人
maize老师
2022 01/11 17:31
需要做增值税销项税额结转
maize老师
2022 01/11 17:31
上面我写了分录,你去看看
84785003
2022 01/11 17:31
我需要做2个分录,金额都是一样的
84785003
2022 01/11 17:32
我们开出的税额是8202.7
maize老师
2022 01/11 17:37
借销项税额,8202.7贷转出未交增值税。8202.7之后做借转出未交增值税,8202.7,贷未交增值税,8202.7,次月交税做借未交增值税, 8202.7,贷银行,
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