问题已解决
前面离会计做员工预支工资,分录 借:应付职工薪酬 1800 贷 :其他应收款-员工 1800 麻烦老师帮看看,是不是做错了? 感觉做反了
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速问速答发放工资是这样账务处理的啊
2022 01/11 18:40
84785012
2022 01/11 18:41
他是预支工资,然后现在我这边科目余额 挂着这个人的应收款 -1800
84785012
2022 01/11 18:42
如果正常发放工资,那么我账面不应该挂着这个人的欠款。现在变成我还欠这个人钱。
他预支工资,我还要欠他钱
麻烦老师看下 那个截图。我现在账面是这样挂着的
辜老师
2022 01/11 18:43
是的,应该是借:其他应收款,贷:银行存款
84785012
2022 01/11 18:44
那就是她的科目是做反了对吧,因为我刚才问他,她说没有反。所以想要找老师这边确认下。
辜老师
2022 01/11 18:46
是的,预支工资,应该是确认其他应收款,贷,银行存款,不知道冲减应付职工薪酬的