问题已解决
老师,有些挂了预付账款但是发票收不回来了,要怎么处理呢
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速问速答你好 ; 做成本费用去处理冲预付账款。 如果汇算之前取得合理发票还是可以税前扣除的
2022 01/12 10:17
84784962
2022 01/12 10:18
那分录怎么写呢
meizi老师
2022 01/12 10:19
你好; 在12月做 :借 费用或者成本 贷 预付账款
84784962
2022 01/12 10:22
可以计入管理费用或主营业务成本是吧
meizi老师
2022 01/12 10:27
你好; 是的。 就看你业务是什么了
84784962
2022 01/12 10:31
一定要在12做吗?11月可以吗
meizi老师
2022 01/12 10:35
是的 。11月就发生了吗 ? 11月发生 当期做 ; 如果没有做12月末做
84784962
2022 01/12 10:37
很久之前就发生了,至少有一年了,那这种可以在11月做吗
meizi老师
2022 01/12 10:41
你好 ; 可以的。 可以补做分录的 。 如果你反结账 可以去补做