问题已解决

老师你好,我是一个工程单位,12月份收到2笔工程款,金额特别小都是几万,但是招标和给甲方开发票都是分开开具和招标的,我现在一个有成本,一个没有成本票,那现在结转成本的时候怎么办,是合在一起还是分开?

84785020| 提问时间:2022 01/12 12:13
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 一起做账 ;只是自己注意汇算调整没有发票的成本即可
2022 01/12 12:16
84785020
2022 01/12 12:17
老师,你的意思是我把这两个小项目合在一起做账吗?
meizi老师
2022 01/12 12:32
你好;  你们当个项目有做的很细吗。 比如按项目做成本费用的 
84785020
2022 01/12 12:37
虽然项目小但是招标是分开招的,要不这两个小项目做在一起吧,可以吗老师!如果分开各做各的,只有一个有成本票了,另外一个现在还没有成本票,但是这样的话怎么结转确认成本呢?
meizi老师
2022 01/12 12:40
你好 ;   那你就分别来做就行   如果你项目是分开做成本费用收入的话 就分别结转成本    
84785020
2022 01/12 12:41
老师,那其中一个12月份有收入没有任何成本,那我就不结转了是吗?只对有成本的进行结转!
meizi老师
2022 01/12 12:43
你好; 结转成本哈 。   只是没有成本发票而已 还是结转汇算调整就行  
84785020
2022 01/12 12:46
老师,只是这个项目的成本发票还没有来,但是今年1月或2月会回来的!
meizi老师
2022 01/12 12:48
你好 ;     那你就暂估成本   到时收到发票也可以税前扣除的 
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