问题已解决
老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
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速问速答你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理
2022 01/12 13:45
84785031
2022 01/12 13:46
调整时不知道怎么处理
邹老师
2022 01/12 13:47
你好,之前是少结转了成本,还是多结转了呢
84785031
2022 01/12 13:52
老师之前的结账多了
邹老师
2022 01/12 13:53
你好,之前的结账多了,那就冲销多结转的成本,分录是
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
84785031
2022 01/12 14:54
谢谢老师
邹老师
2022 01/12 14:57
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。