问题已解决

老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢

84785031| 提问时间:2022 01/12 13:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022 01/12 13:45
84785031
2022 01/12 13:46
调整时不知道怎么处理
邹老师
2022 01/12 13:47
你好,之前是少结转了成本,还是多结转了呢 
84785031
2022 01/12 13:52
老师之前的结账多了
邹老师
2022 01/12 13:53
你好,之前的结账多了,那就冲销多结转的成本,分录是 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
84785031
2022 01/12 14:54
谢谢老师
邹老师
2022 01/12 14:57
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~