问题已解决

老师,我月初一次性交三个月的停车费怎么做账?公司的车,开的专票

84784953| 提问时间:2022 01/12 15:32
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,一次性交三个月的停车费 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2022 01/12 15:32
84784953
2022 01/12 15:33
三个月就要入待摊费吗
84784953
2022 01/12 15:34
后面每个月去摊销这笔费用是吗
邹老师
2022 01/12 15:35
你好,是的,是这样的
84784953
2022 01/12 15:35
不是一年以上入长期待摊费用吗?
84784953
2022 01/12 15:36
短期的可以入其他什么费用
邹老师
2022 01/12 15:36
你好,没有了待摊费用科目,发生了需要摊销的支出,就需要通过 长期待摊费用  科目核算的 
84784953
2022 01/12 15:38
好的老师,那如果我不想摊销,直接入当月费用可以吗?三个月才一千来块钱,不摊销可以吗?
邹老师
2022 01/12 15:41
你好,因为费用金额不大,也是可以的 
84784953
2022 01/12 15:43
好的,谢谢老师,我还有一个问题,我们月初存进来的当月电费直接凭发票做当月费用是吗?
84784953
2022 01/12 15:44
本月交上个月的水电费是不是得在上个月计提?
邹老师
2022 01/12 15:47
你好,本月交上个月的水电费,是得在上个月计提的。 月初存进来的当月电费,是通过预付账款核算 
84784953
2022 01/12 15:49
月初存进来就开发票了,还要经过预付账款科目吗?不能直接借管理费用贷银行存款吗
邹老师
2022 01/12 15:52
你好,付款的同时就取得了发票? 
84784953
2022 01/12 15:55
是的,基本上我们是付款了当天就开的
84784953
2022 01/12 16:00
如果做摊销的话增值税当月就可以认证抵扣的是吗?
邹老师
2022 01/12 16:05
你好,付款的同时就取得了发票,分录是 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
84784953
2022 01/12 16:09
好的,谢谢老师
邹老师
2022 01/12 16:12
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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