问题已解决

年初一次性收到对方打款,并已开具发票,以后才能有成本,怎么入账?

84784975| 提问时间:2022 01/12 20:22
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问收到的是多长时间的收入
2022 01/12 20:23
84784975
2022 01/12 20:25
收到的是一年的收入,并一次性开发票,正常下个月就要缴纳企业所得税了,怎么做账能让后期的成本抵扣费用
bamboo老师
2022 01/12 20:27
借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 收到款项 借:银行存款 贷:应收账款 然后按月确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 然后对应每个月再结转成本就好了
84784975
2022 01/12 20:27
我们是服务业,甲方是一次性打款,我们陆续服务,才能产生进项发票,才能产生成本,现在收益一次性产生了,就得纳企业所得税了,年底能退税了吗
84784975
2022 01/12 20:29
不是开具发票了就要一次性入收入吗?那报税的时候产生了增值税专票,不用一次性入收入吗?
bamboo老师
2022 01/12 20:29
陆续服务费 不应该一次性确认收入的啊
84784975
2022 01/12 20:31
老师,税务系统的申报,不是开了增值税就一定要入收入的报表是吗?我以为不入收入跟系统就不匹配了呢?
bamboo老师
2022 01/12 20:33
税务系统的申报,不是开了增值税就一定要入收入的报表 是的
84784975
2022 01/12 20:43
那就是开票增值税就要一次性缴纳,然后企业所得税税季报时就是按我自己的利润表申报就可以了吗?即食开票了,收入那也可以分期填入税务的系统里吗?
bamboo老师
2022 01/12 20:45
是的 这样理解正确的
84784975
2022 01/12 20:51
老师。我们是当地的企业,也是按季预缴企业所得税税,年底汇算清缴吧?不是一定是外地企业来当地才是预缴吧?
bamboo老师
2022 01/12 20:54
当地的企业?那企业所得税不应该预缴的啊   季度的时候预缴就好了 跟外地企业预缴不是一个意思
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