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老师,我12月份做的借管理费用贷银行存款但是我次年1月份才收到增值税专用发票应该怎么做会计分录,
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速问速答你好; 12月暂估了。 次年汇算之前取得合理发票都可以税前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借进项税 贷利润分配-未分配利润 ; 你们金额大不大
2022 01/13 09:56
老师,我12月份做的借管理费用贷银行存款但是我次年1月份才收到增值税专用发票应该怎么做会计分录,
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