问题已解决
员工垫付的费用,报销时没有对公转账,目前没有从基本户取现,公户里没有钱,走现金付款,是不是需要加一笔业务,借:库存现金,贷:实收资本 借:管理费用贷:库存现金 这样走合理吗?
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速问速答不合适,你这现金是怎么来的?公司的现金吗?
2022 01/13 12:11
84784965
2022 01/13 12:12
老师需要怎么处理呢?不可以是老板给的投资款吗?
84784965
2022 01/13 12:12
还是需要法人把钱转到对公再取现呢?
小川老师
2022 01/13 12:14
我想问,这个现金是公司的?还是老板的?就是报销的现金是谁给这个员工的?
84784965
2022 01/13 12:17
我们是通过老板个人卡给员工报销,目前对公户没有钱,费用是有发票的,这笔我该怎么记
小川老师
2022 01/13 12:20
可以这样
借:库存现金
贷:其他应付款_老板
借:管理费用
贷:库存现金
小川老师
2022 01/13 12:20
你直接做实收资本不合适
84784965
2022 01/13 12:23
其他应付的这笔业务一直挂着吗?
小川老师
2022 01/13 12:26
等有钱再还给老板,把账冲平。老板如果想增资,建议通过银行打到公司账户,并备注投资款。