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老师 去年12月付的款,但当月没有开发票给我们,怎么做张,先计入预付账款,收到发票后再结转到费用吗,还是可以直接计入费用,发票到了后附在后面

84784978| 提问时间:2022 01/13 15:03
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大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,应当先计入预付账款,收到发票后再计入费用。 付款时, 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时, 借:管理费用 贷:预付账款
2022 01/13 15:04
84784978
2022 01/13 15:12
那如果实际是2021年的费用,是不是应该先预提费用?
84784978
2022 01/13 15:14
好的,如果不跨越,可以直接记费用吗,还是无论跨月不跨月都要这样做
大海老师
2022 01/13 15:19
如果实际是2021年的费用,先暂估费用,后面发票到了再冲暂估。 如果不跨月,当月收到发票的,可以直接计入费用,如果跨月了,就要按上述分录了。
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