问题已解决
12月已结账,增值税申报,账表核对里面,除了进项税额(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核对一致,能进行申报吗?不能的话,需要如何调整呢?还是因为我的账没有做好?
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速问速答你好,可以先申报,但还是需要查明不一致的原因,是做账做错了就改账,税务报表报错就去税务前台更改报表。
2022 01/13 15:32
84785011
2022 01/13 15:38
可是我觉得应该没问题了对?
小钰老师
2022 01/13 15:41
这个是系统检测的,而且确实进项留底账表差额和本年抵扣账表差额金额一致。有问题需要查明原因的,一时半会查不出来,又怕耽误时间就只能先申报了查明原因再改。预期申报会罚款,但是更正申报不用的。
84785011
2022 01/13 15:44
所以我的账目是有问题还是没问题呢?
小钰老师
2022 01/13 15:51
不确定是账目问题还是申报问题,需要你自己查证。一般税务局报表不会出错,出错的都是账务,但是也有特殊,例如涉及到预缴的,如果你没有填预缴金额,税务报表可以正常填报不会预警,这个就是税务报表错了。