问题已解决

你好老师。我想问下。本月我司有水电费产生,但发票还没收到,那么这个月末做账时,我要计提水电费,分录是:借:制造费用/管理费用,贷:预提费用是吗?那到时收到发票的进项税额怎么做分录啊?

84784973| 提问时间:2022 01/13 16:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022 01/13 16:28
思顿乔老师
2022 01/13 16:29
请问还有什么可以帮您的呢?谢谢
思顿乔老师
2022 01/13 16:29
借:应交税费--增值税进项 贷:制造费用/管理费用 
84784973
2022 01/13 16:30
你的意思是说,正常借:制造费用 应交税费应交进项税额 贷预提费用?
84784973
2022 01/13 16:30
或者老师你可以写一下那个完整的分录给我吗
思顿乔老师
2022 01/13 16:31
我已经把分录写给您了,谢谢
84784973
2022 01/13 16:33
就是比如我现在做第一笔就是直接,借:制造费用(含税金)贷预提费用?
思顿乔老师
2022 01/13 16:34
您好,是可以的,然后呢?谢谢
84784973
2022 01/13 16:35
如果是这样的意思那我明白了,然后后面收到发票我就做你前面的那条分录把税金冲出来是吗
思顿乔老师
2022 01/13 16:35
您好, 是的,请问还有什么可以帮您?
84784973
2022 01/13 16:36
暂时没有了,谢谢老师
思顿乔老师
2022 01/13 16:37
有个建议,下次 不要着急,您看了 别人的回答之后,再想一想然后 再去咨询
思顿乔老师
2022 01/13 16:39
好的,祝你学习愉快,共同成长
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~