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那个年底要结转进销项税到未交增值税 但是有个延缓交税的钱1月份才交 这个延缓的税怎么做

84785040| 提问时间:2022 01/13 19:25
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徐悦
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
这个缓交的税款是在应交税费-未交增值税里面的。不影响结转的
2022 01/13 19:43
84785040
2022 01/13 19:44
那明年交的时候怎么办
徐悦
2022 01/13 19:46
您说的结转,是经过应交税费-应交增值税(未交增值税转出)
84785040
2022 01/13 19:52
把这个具体的结转和交的账务处理给我写一下
徐悦
2022 01/13 19:54
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—应交增值税—进项税
徐悦
2022 01/13 19:55
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84785040
2022 01/13 19:56
意思是那个延缓的增值税不用体现 
84785040
2022 01/13 19:56
现在还没交了们  
84785040
2022 01/13 19:57
没交的会计处理是啥
徐悦
2022 01/13 20:24
没交的就挂了应交税费-未交增值税中,不用单独处理的。什么时候交,就做前面的那个分录
84785040
2022 01/13 20:35
怎么挂这个应交增值税未交增值税税中
徐悦
2022 01/13 21:55
借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出) 贷:应交税费-未交增值税 需要缴纳的增值税就做这个分录。 等缴纳的时候再做下面这个分录, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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