问题已解决

请老师帮我看看,这个为什么要把应付职工薪酬转入其他应付款这个科目里,他每个月都这样转了的,应付职工薪酬总账余额为零。请问老师这么操作合理吗?

84784960| 提问时间:2022 01/13 19:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这个其他应付款指的就是那个个人的社保部分。
2022 01/13 19:44
陈诗晗老师
2022 01/13 19:44
这部分本身就是从员工的工资里面扣除,所以说用这个。
84784960
2022 01/13 19:49
但是这个账里边只有应付职工薪酬这个科目,没有社保的,而且没有其他员工,每个月给法人计提了2000的工资!
陈诗晗老师
2022 01/13 19:50
那是不是之前就欠了那个法人的钱,现在用工资来进行底线
84784960
2022 01/13 19:50
他又把给法人的工资转入了其他应付账款-法人里边,我有点看不懂为什么要这么操作!
陈诗晗老师
2022 01/13 19:52
你的意思就是说他做了这个账务处理,然后又把钱给了老板的吗?让他给老板的时候怎么做账的呢?
84784960
2022 01/13 20:00
我刚看了,账上之前确实有欠法人的钱!他这么操作是不是,把欠法人的工资和欠法人的钱合并入其他应收款-法人这个科目了,
陈诗晗老师
2022 01/13 20:01
是的,应该就是把工资放到其他应付款后面给法人给钱的时候直接减少其他应付款了。
84784960
2022 01/13 20:02
是不是放在应付职工薪酬科目里,不转也可以的!
陈诗晗老师
2022 01/13 20:03
也可以的,当然转了,账面看着更好。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~