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老师,以前年度银行存款没有对帐,经过做余额调节表,调整平了,未达帐项怎么处理?谢谢

84784979| 提问时间:2022 01/14 07:52
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宋艳萍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,账不计,编余额平衡表就是为了检查和证明企业有未达账项。等后期收到款或者付了再做账,根据业务的实际发生情况去做就可以。
2022 01/14 07:56
84784979
2022 01/14 08:05
是以前年度企业没有记账,收,付款都有。造成银行余额出现负数。我该怎么处理?谢谢老师
宋艳萍老师
2022 01/14 08:10
把查出来以前年度的收入没有入账的重新入账 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-销项税 以前年度损益调整
84784979
2022 01/14 08:53
老师,还要针对每一笔做吗?要查清每一笔是预收还是收入,付款也要针对每一笔做分录吗?能不能一把调整过来。接手时银行存款负数,不调整过来还是负数,需要调整的笔数很多,大大小小都有,我该怎么办,
宋艳萍老师
2022 01/14 08:56
建议预收的按客户分笔做,方便以后对账。结清的收款的收入,可以直接做一笔。
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