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**的怎么做账务处理,**时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给**方工程款和收取管理费怎么做分录

84784958| 提问时间:2022 01/14 08:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是单独开的吗
2022 01/14 09:05
朴老师
2022 01/14 09:05
这个你做内账的吧
84784958
2022 01/14 09:06
是的,不会处理啦,单独开的
朴老师
2022 01/14 09:25
这个其实不用单独开 **方给被**方开发票扣除管理费和之后的金额开
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