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就是我们公司11月份的工资,是从对公转给员工的,那账务处理发放工资的时候,应该是怎么写呢?有社保个人承担部分,申报个税的时候是按照对公发放金额申报的

84784977| 提问时间:2022 01/14 17:49
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、计提工资的分录是: 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 备注:按应发的总额计提工资。 二、发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 三、按应发工资的总额进行个税申报。
2022 01/14 17:51
84784977
2022 01/14 18:51
10月底计提工资的时候,是按照个税申报金额计提的,但是发放的时候,需要扣除社保个人部分,这样的话,我申报个税的金额是不是少了呢
江老师
2022 01/14 18:53
一、那是你计提金额计提少了,可以补提。 二、至于你申报的金额,看你是按应发工资申报的,还是说按实发工资申报的,应是按应发工资申报
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