问题已解决
一般纳税人,开票软件年费280做了减免增值税的账,做到借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款,当月假如我们公司应该交10000增值税,我计提增值税的时候该怎么做账?
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速问速答同学,期末应交增值税科目,贷方余额,则公司本月需要交纳增值税,并且需要编制会计分录。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷: 应交税费-未交增值税
2022 01/15 16:45
汤贵彬老师
2022 01/15 16:47
9720同学,减免的不要交的
汤贵彬老师
2022 01/15 17:07
: 应交税费-未交增值税贷方9720
汤贵彬老师
2022 01/15 19:53
结转到转出未交
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280
贷应交税费-应交增值税-减免 280
借应交税费-应交增值税-未交增值税 280
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280
84784955
2022 01/15 16:46
我知道这个步骤,就是我该计提未交增值税多少?1000还是9720
84784955
2022 01/15 16:49
如果我计提9720,那么我未交增值税上面今年月就会显示借方280是对的?
84784955
2022 01/15 17:12
是你说的贷方9720 做了贷方9720 那么我也说了,我的未交增值税一年下来借方就会有余额280元是对的?
84784955
2022 01/15 17:13
未交增值税整个科目下借方余额280元对吗?