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开了电子普通发票给别人并且已经发给了收票方 如果开票方负数开具 是不是收票方就不能用原本那个发票进行抵扣进项

84785001| 提问时间:2022 01/15 21:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 电子普通发票 对方不抵扣进行税额啊
2022 01/15 21:07
84785001
2022 01/15 21:10
老师你好 电子普通发票只能给对方用来报销做账是吗 他们不能用来报税吗
bamboo老师
2022 01/15 21:10
是的 不抵扣增值税进项税额的
84785001
2022 01/15 21:12
如果负数开具了 没有告诉收票方 这张发票在收票方那还有用吗
bamboo老师
2022 01/15 21:13
对方也不能企业所得税前扣除 没有用
84785001
2022 01/15 21:14
如果没有负数开具 他们可以拿来企业所得税税前扣除吗
bamboo老师
2022 01/15 21:15
没有负数开具 可以拿来企业所得税税前扣除
84785001
2022 01/15 21:17
老师 是不是不用告诉收票方直接开负数也可以
bamboo老师
2022 01/15 21:18
应该通知一下收票方 然后把对应的蓝字发票再开具后给对方
84785001
2022 01/15 21:20
好的 谢谢老师
bamboo老师
2022 01/15 21:21
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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