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年末,怎么将“应交税费-应交增值税”各明细科目对冲。

84785034| 提问时间:2022 01/15 22:19
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2022 01/15 22:19
84785034
2022 01/15 23:13
如果上月有留底税额,那这月销项大于进项,不知道怎么做分录,
bamboo老师
2022 01/15 23:13
上月有留底税额 请问分录怎么写的
84785034
2022 01/15 23:18
我也不是很清楚,是去年,前年的账,申报网站上留底税额数额和未交增值税的数额一样,现在不知道怎么写分录了
bamboo老师
2022 01/16 07:04
那账上未交增值税在借方还是贷方
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