问题已解决
老师,你好!我们是丙方没有资格与甲方直接签合同,只能与乙方(我们总公司)和甲方共同签一个合同,甲方为乙方提供发票,乙方再为我们丙方开,我们打款到乙方,乙方再付甲方,有时我们还会代乙方付部分款项,我想问一下,我们与乙方往来,直接挂其他应付款,代乙方付的款挂其他应收款,对吧。如果要冲账,需要什么凭证吗?
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速问速答那相当于你乙方就是一个被**的这个。那么在账务处理上,你要按照这个样子去处理,相当于是以方向甲方直接签订了合同,然后丙方再从乙方这里把这个项目承**去做。
2022 01/16 10:53
84785023
2022 01/16 11:03
嗯,那是不是我们与总公司之间,就是其他应收款就行
84785023
2022 01/16 11:03
代总公司付款的其他应收款
84785023
2022 01/16 11:04
我们欠总公司的款挂其他应付款科目
陈诗晗老师
2022 01/16 11:05
不行,你给总公司要开发票的,你要确认你的工程收入,然后就是那个**的这一方给你开发票,你要作为工程成本处理。
陈诗晗老师
2022 01/16 11:05
你这个完全要按照你的业务来做,不能用往来款来做,你这个最后挂挂着就平不了帐。
84785023
2022 01/16 11:09
老师,我们就是承包在这条线路上卖东西,没有工程,只有承包金,总公司给我们开发票
陈诗晗老师
2022 01/16 11:10
开票就作为你的一个成本呀,你开出去就作为你的工程收入,只有这个样子,你那个账才能平。
84785023
2022 01/16 11:14
你说的应该是我们总公司(乙方)这样做吧,我是丙方
陈诗晗老师
2022 01/16 11:17
哦,不好意思,误会你的意思了。那你比方的话,你是直接和乙方发生往来,你会给乙方开发票,提供的发票你就直接作为你的收入处理,然后乙方给你钱的时候,你就收钱就行了。开票没有收钱的时候,放到应收账款后面,收到就减少应收账款。