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老师,工程类的业务,每个月月末要不要结转成本?

84785004| 提问时间:2022 01/17 11:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你当月没有收入,不用结转成本。
2022 01/17 11:03
84785004
2022 01/17 11:05
老师,老师,工程进行到了一定阶段,结算后收到结算款,会计分录应该怎么写啊?
郭老师
2022 01/17 11:07
借银行存款贷工程结算应交税费。
84785004
2022 01/17 11:12
借:应收账款   500881.00 贷:工程结算  459523.85      应交税费-应交增值税-销项税额 41357.15 是这样吗?
郭老师
2022 01/17 11:14
是的是的,是这么做的。
84785004
2022 01/17 11:18
谢谢老师 那后面收到结算款要怎么做?我想知道这一系列要怎么操作才算完整的结束?老师可以详细的帮我分析一下吗,早上问了一位老师的,但是那个我看不懂
郭老师
2022 01/17 11:21
借银行存款贷应收账款 借工程结算贷主营业务收入 借主营业务成本贷工程施工。
郭老师
2022 01/17 11:21
是根据什么来确认收入的?
84785004
2022 01/17 11:26
是根据工程的进度结算来结算付款的,每次结算单下来后我们开票,流程结束后对方就付款
郭老师
2022 01/17 11:28
你什么时间确认收入。
84785004
2022 01/17 11:38
老师,收款后的分录是不是这样的: 借:银行存款  500881.00  贷: 应收账款500881.00 结转收入: 借:工程结算  459523.85 贷:主营业务收入  459523.85 结转成本: 借:主营业务成本 ⅹxxxxxx 贷:  此工程对应的各项开支xxxxx 结转利润: 借:主营业务收入xxxx      本年利润(倒挤) 贷:主营业务成本xxxx      本年利润(倒挤) 老师,帮我看看这个分录有没有什么问题?     
84785004
2022 01/17 11:39
老师,我也不知道应该什么时候确认收入,这个一般是这么规定的啊?
郭老师
2022 01/17 11:39
这个看自己单位可以根据完工进度,也可以根据开发票的。
郭老师
2022 01/17 11:40
结转利润的时候根本就不是到底的,他结转的都是发生额。
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