问题已解决
老师,工程类的业务,每个月月末要不要结转成本?
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你好,你当月没有收入,不用结转成本。
2022 01/17 11:03
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2022 01/17 11:05
老师,老师,工程进行到了一定阶段,结算后收到结算款,会计分录应该怎么写啊?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:07
借银行存款贷工程结算应交税费。
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2022 01/17 11:12
借:应收账款 500881.00
贷:工程结算 459523.85
应交税费-应交增值税-销项税额 41357.15
是这样吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:14
是的是的,是这么做的。
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2022 01/17 11:18
谢谢老师
那后面收到结算款要怎么做?我想知道这一系列要怎么操作才算完整的结束?老师可以详细的帮我分析一下吗,早上问了一位老师的,但是那个我看不懂
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:21
借银行存款贷应收账款
借工程结算贷主营业务收入
借主营业务成本贷工程施工。
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2022 01/17 11:21
是根据什么来确认收入的?
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2022 01/17 11:26
是根据工程的进度结算来结算付款的,每次结算单下来后我们开票,流程结束后对方就付款
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:28
你什么时间确认收入。
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2022 01/17 11:38
老师,收款后的分录是不是这样的:
借:银行存款 500881.00
贷: 应收账款500881.00
结转收入:
借:工程结算 459523.85
贷:主营业务收入 459523.85
结转成本:
借:主营业务成本 ⅹxxxxxx
贷: 此工程对应的各项开支xxxxx
结转利润:
借:主营业务收入xxxx
本年利润(倒挤)
贷:主营业务成本xxxx
本年利润(倒挤)
老师,帮我看看这个分录有没有什么问题?
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2022 01/17 11:39
老师,我也不知道应该什么时候确认收入,这个一般是这么规定的啊?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:39
这个看自己单位可以根据完工进度,也可以根据开发票的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/17 11:40
结转利润的时候根本就不是到底的,他结转的都是发生额。