问题已解决
请问做账的时候都是收到了发票就做了当月的成本,以至于后面月份开了收入发票而成本前期已经做了,所以后期没有成本,这怎么处理?没成本可以吗?
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速问速答您好,这个最好是按照收入去结转成本
2022 01/17 20:27
84784979
2022 01/17 20:28
没有这么做?现在12月没成本了,这样申报后期没什么异常吧
84784979
2022 01/17 20:29
12月发生的收入,在8月收到购进材料的发票时就已经做成本了,
84784979
2022 01/17 20:29
你明白我的意思吗?金额不大,就1万多收入
小锁老师
2022 01/17 20:31
那这个是没啥事的
84784979
2022 01/17 20:33
你是说金额不大没事?还是申报没成本没事?
小锁老师
2022 01/17 20:34
金额不大,是没有事情的。
84784979
2022 01/17 20:37
还是应该对应结转成本?
84784979
2022 01/17 20:38
我理解凡是支出就应该算当时的成本,但是当月发生
84784979
2022 01/17 20:38
凡是当月发生的收到的发票,都应该算当月成本
小锁老师
2022 01/17 20:38
就是说金额不大,可以没有成本,但是金额大了需要用收入对应成本。
84784979
2022 01/17 20:41
哦,建筑装饰,确认成本好像要记合同成本是吗?
小锁老师
2022 01/17 20:42
看你用的是新准则还是老的
84784979
2022 01/17 20:56
申报时直接勾选的小企业会计准则
小锁老师
2022 01/17 20:56
小企业里边儿没有合同成本这个科目吧?
84784979
2022 01/17 21:01
没看到有
小锁老师
2022 01/17 21:02
那就是没有的,我记得是没有
84784979
2022 01/17 21:04
没有就直接记主营业务收入成本?
小锁老师
2022 01/17 21:05
嗯对,或者计入到管理费用
84784979
2022 01/17 21:15
谁说的建筑公司要按合同成本收入记
84784979
2022 01/17 21:15
按完工比例法
小锁老师
2022 01/17 21:17
啥啊?咱们说的不是一回事吧
84784979
2022 01/17 21:19
是一回事哦
小锁老师
2022 01/17 21:20
这个是谁告诉你的啊。。。