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老师好!请问年终一般纳税人的应交税费哪些要结转,怎么结转呢?

84784983| 提问时间:2022 01/18 09:51
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022 01/18 09:51
84784983
2022 01/18 10:06
老师,我目前的余额你看是这样做吗?借:应交税费~销项税额 828093.97 贷:应交税费~进项税额 821121.66 贷:应交税费~转出未交增值税6972.31
紫藤老师
2022 01/18 10:06
可以的,  如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
84784983
2022 01/18 10:08
最后是销项和进项都没有余额,转出未交增值税借方余额3826.76不用动了吗
紫藤老师
2022 01/18 10:08
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
84784983
2022 01/18 10:14
这个进项销项结转每个月做可以吗?还是必须年终再做?
紫藤老师
2022 01/18 10:14
进项销项结转每个月做可以的
84784983
2022 01/18 10:21
好的,明白了,还有一个印花税之前的财务计提时多提了4分钱,现在贷方有一个余额4分,这个要怎么平调呢老师
紫藤老师
2022 01/18 10:22
借 应交税费 贷 税金及附加
84784983
2022 01/18 10:32
老师,可以放借方负数吗?借税金及附加~0.04贷应交税费印花税~0.04
紫藤老师
2022 01/18 10:33
可以, 借税金及附加~0.04 贷应交税费印花税~0.04
84784983
2022 01/18 10:36
好的,谢谢老师
紫藤老师
2022 01/18 10:37
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
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