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老师,员工借支,发工资时抵扣了,应该怎么做账 分录怎么做

84784972| 提问时间:2022 01/18 11:34
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款
2022 01/18 11:35
84784972
2022 01/18 11:37
我们是和劳务公司签订合同,工资是劳务代发
小林老师
2022 01/18 11:38
您好,那您与劳务公司结算分录是?
84784972
2022 01/18 11:40
我原来做的应付职工薪酬,后面别人告诉我不对,我也不知道怎么做呢
小林老师
2022 01/18 11:41
您好,劳务公司若是代发,实际劳动合同是通过您公司签订,那您是可以用应付职工薪酬
84784972
2022 01/18 11:42
那我们和劳务公司的往来怎么做账呢
小林老师
2022 01/18 11:44
您好,工资部分通过应付职工薪酬,服务费通过其他应付款
84784972
2022 01/18 11:49
发工资扣借支,分录怎么做呢
小林老师
2022 01/18 11:53
您好,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款
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