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跟股东的往来款都是记的其他应付,工资都是股东垫付,我想把发给股东的工资抵掉,相当于股东垫出去的钱扣掉发给他自己的,这样的分录怎么做?

84784965| 提问时间:2022 01/18 12:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款。
2022 01/18 12:09
84784965
2022 01/18 12:12
这样的话不是没有抵掉吗?
84784965
2022 01/18 12:12
我发工资做的分录都是贷:其他应付款–股东
84784965
2022 01/18 12:14
正常发工资10万,贷:其他应付款–股东10万,股东的有1万,那其他应付款–股东的科目余额应该有9万,才算抵掉他的1万,就是不知道这个过程怎么做分录
郭老师
2022 01/18 12:21
你本来欠着人家的钱,你现在发工资的话,需要发给他工资,欠的不就更多了。
84784965
2022 01/18 12:22
所以我想问的就是怎么平掉发给他的这个工资
84784965
2022 01/18 12:23
之前就发给他了,现在不该发了,但是分录要做啊,不然职工薪酬不对呀
郭老师
2022 01/18 12:23
你好,那你当时借应付职工薪酬贷其他应付款做相反的分录就可以的。
84784965
2022 01/18 12:25
不是呀,职工薪酬是存在的呀,他的工资应该计入职工薪酬呐相反分录不就减少了工资成本了么?
郭老师
2022 01/18 12:26
之前就发给他了,现在不该发了是什么意思,不就是多发吗。
郭老师
2022 01/18 12:27
你欠了人家100块钱,然后又发给他的工资100 没有发放,需要发给他吗? 发给他,但是你账上支付吗?没有支付的话,借应付职工薪酬贷其他应付款100 其他应付款的余额是200。
84784965
2022 01/18 12:44
就是不需要发,把前面欠他的钱抵扣掉,当做是发给他的工资,我需要把之前欠他钱的时候做的贷:其他应付款–股东减少
84784965
2022 01/18 12:45
相当于我用发工资的形式还他了,钱他的钱应该减少,但是账上怎么提现这个减少的过程。
郭老师
2022 01/18 12:48
不需要发 你发了你当时分录是怎么做的。
84784965
2022 01/18 12:54
1.他给公司转钱 借:银行存款 1万 贷:其他应付–XXX 1万 2.我计提工资 借:管理费用–工资 1000 贷:应付职工薪酬–工资 1000 3.发放工资 借:应付职工薪酬–工资 1000 贷:其他应付款–XXX 就是发放工资这一步实际没有发放了,之前跟他借的钱抵掉1000,实际余额应该有9000不是?
郭老师
2022 01/18 12:55
借其他应付款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数。
84784965
2022 01/18 13:09
不是啊,老师,他实际有工资,我是以发工资的形式还给他钱,如果不欠钱,我也是要发给他工资的。我就是想要达到一个余额9000的目的。
郭老师
2022 01/18 13:12
自己看一下其他应付款的余额是多少,是不是会增加1000, 他都是贷方余额,他怎么会是9000。等红冲了才可以 他应付款有借方发生额才能冲
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