问题已解决
老师,请问防伪开票服务系统服务费可抵吗?怎么抵?有相关政策吗?请发一下
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速问速答同学,你好
根据《财政部
国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)的规定:增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。
2022 01/18 15:37
84784971
2022 01/18 15:39
那我这个服务费280是可以全额抵减是吗
,那我1月申报时就抵减,我应怎么做账呢?
小菲老师
2022 01/18 15:40
同学,你好
是的,可以全额抵扣
84784971
2022 01/18 15:41
那我分录应该怎么做,在申报时怎么申报
小菲老师
2022 01/18 15:44
同学,你好
(1)支付防伪税控技术服务费时,
借:管理费用
贷:银行存款(或库存现金)
(2)抵减应交增值税时,
借:应交税费—应交增值税(抵减增值税)
贷:管理费用
84784971
2022 01/18 15:45
我1月做账申报时抵减,这两条分录是不是同时做
小菲老师
2022 01/18 15:49
同学,你好
是的,同时做
84784971
2022 01/18 15:52
抵减增值税是什么科目?我们没有设这个科目
84784971
2022 01/18 15:52
还可以用什么科目代替吗
小菲老师
2022 01/18 15:53
同学,你好
最好增加一下
84784971
2022 01/18 15:54
第二条分录是什么意思呢
84784971
2022 01/18 15:55
有哪个政策是说这种情况必须要用这个科目的?
84784971
2022 01/18 15:58
计入未交增值税可以吗
小菲老师
2022 01/18 16:01
同学,你好
这个就是规定的分录
84784971
2022 01/18 16:02
规定条文有吗
小菲老师
2022 01/18 16:05
同学,你好
没有明文规定,但都是这么写的