问题已解决
2021年12月项目竣工的,账务上能不能第二年再来做工程结算呢?
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速问速答你好; 当年就要做了。 都完工了还不做 你挂账干啥
2022 01/18 15:44
84785016
2022 01/18 20:58
请问老师,12月异地预缴了增值税及附加税 再加上年底,进行税大于销项税,需要结转。请问,预缴这部分还需要做什么分录吗
meizi老师
2022 01/18 21:00
你好,结转到未交增值税借方挂着就行
84785016
2022 01/18 21:03
请问,异地预缴增值税及附加税 缴的时候会计分录为 借:应交税费-预缴增值税 应交税费-附加税 贷:银行存款 现在是期末余额都在借方挂着 这部分预缴的还需要做什么处理吗?
meizi老师
2022 01/18 21:07
做借应交税费-预缴增值税贷银行存款; 月末转借应交税费-未交增值税贷 应交税费-预缴增值税
84785016
2022 01/18 21:29
因为本月进项税是大于销项税的,异地预缴这样结转的话,未交增值税借方金额就增加了,请问这样是正确的吗?
meizi老师
2022 01/18 21:52
借方是代表预交挂着,以后抵减税费
84785016
2022 01/18 21:55
老师 再问您最后一个问题,后面抵减税费的时候 分录又是怎么做的呢?
meizi老师
2022 01/19 09:11
你好 ; 留抵的 税费 挂在借方未交增值税。 以后抵减 。这个就不单独做分录了 。 等以后销项税结转到未交增值税贷方去 ; 到时未交增值税借贷方抵减后 差额 缴纳