问题已解决

老师,求讲解,有个工程暂估入账,借:在建工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:应付账款/暂估工程,现在要求付款,我该怎么做账呢

84784998| 提问时间:2022 01/18 16:05
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,借应付账款 贷银行存款
2022 01/18 16:06
84784998
2022 01/18 16:07
老师,主管要求冲了待抵扣进项税
84784998
2022 01/18 16:08
这种情况,我该怎么做凭证呢
冉老师
2022 01/18 16:17
那就转到费用里面去,学员
84784998
2022 01/18 16:18
老师,可以说的更详细些吗?是借应交税费增值税进项税 贷:待抵扣进项税吗
冉老师
2022 01/18 16:20
账务处理,如下,学员
冉老师
2022 01/18 16:20
借费用 贷应交税费应交增值税待认证进项
84784998
2022 01/18 16:23
嗯,那整个凭证就是借:应付账款/暂估工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:银行存款 贷:应交税费增值税待认证进项税
冉老师
2022 01/18 16:28
你好,是的,学员,是这样的
84784998
2022 01/18 16:31
嗯,谢谢老师
冉老师
2022 01/18 16:32
不客气,祝你工作顺利
84784998
2022 01/18 16:35
老师,还有一个问题,开票后,我该怎么冲销计提销项税呢
冉老师
2022 01/18 16:37
你好,学员,学堂有规定,新问题重新提问,很抱歉
84784998
2022 01/19 10:08
老师,这个凭证,借:应付账款/暂估工程 借:其他流动资产/待抵扣进项税 贷:银行存款 贷:应交税费增值税待认证进项税,其中其他流动资产/待抵扣进项税 我是要冲的,为什么要放在借方呢
冉老师
2022 01/19 10:14
这个不是借方,原本借方,冲销是贷方的
84784998
2022 01/19 10:21
第二个图是我一开始发的原始凭证,如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税,也就是说要把它放在贷方?借:应交税费增值税进项税 贷:其他流动资产/待抵扣进项税?
冉老师
2022 01/19 10:24
如果想冲这个其他流动资产/待抵扣进项税, 原本是借方,冲的话,在贷方的
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