问题已解决
一般纳税人开了电子专票,次月才红充。是销售方,那增值税申报怎么申报?
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正常申报处理,本月做开具的销售发票处理,下月冲红后,减少下月销售发票的金额
2022 01/18 16:11
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2022 01/18 16:17
那我的理解是次月申报直接按汇总表上面的销售额申报 是不是
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江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/18 16:18
上述说法完全正确,因为我们是按月进行汇总开票金额的。
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2022 01/18 16:20
明白 非常感谢老师
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江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/18 16:22
祝学习进步,工作顺利