问题已解决

老师,请问我们从进货商处进货,月底进货商会给我们月返利,比如说给10000元返利,这一万就给我们顶货款上账但不给发票,就是后期进货可以用这钱出货,当这返利来时如何做账?分录是?谢谢

84784959| 提问时间:2022 01/19 07:54
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好, 借银行存款 贷营业外收入或者冲减费用
2022 01/19 07:55
84784959
2022 01/19 08:07
老师,他不走银行账直接在他的金碟账套应收款给我们冲减这块,我们就可以少付这笔货款
冉老师
2022 01/19 08:54
如果是这样的话,你们应付账款会有余额
冉老师
2022 01/19 08:54
转到营业外收入即可
冉老师
2022 01/19 08:54
借应付账款 贷营业外收入
84784959
2022 01/19 10:50
那老师当这批赠送的货入库后。我应该做分录借:库存商品 贷应付账款吗?没有进项票所以不计进项税对吗?然后当确认营业外收入时结转成本时怎么做?
冉老师
2022 01/19 11:05
没有进项票所以不计进项税
冉老师
2022 01/19 11:05
应付账款确认营业外收入
冉老师
2022 01/19 11:05
实际出售的时候再结转成本
84784959
2022 01/19 11:15
老师那分录是借主营业务成本贷库存商品吗?
冉老师
2022 01/19 11:22
你好,是的,你说的很对的
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