问题已解决
老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
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速问速答同学你好
计入进项税然后抵扣就行
2022 01/19 09:23
84785034
2022 01/19 09:28
那从收取到上牌后报销,我的会计分录该怎么记。如果还按我们之前的记账方式,进项税记不进去呀
朴老师
2022 01/19 09:38
同学你好
计入固定资产
84785034
2022 01/19 09:39
固定资产?这根固定资产没关系啊,这不是固定资产
朴老师
2022 01/19 09:51
同学你好
上牌费是你们的其他业务收入
你计入其他业务收入就行
这个没有进项
你可以用你们的其他办公费等的进项抵扣