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请问老师,调减本年主营业务成本,如何做分录?调减原因是当时成本高估了

84784982| 提问时间:2022 01/19 10:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好当时分录是怎么做的?
2022 01/19 10:41
84784982
2022 01/19 10:59
当时是单价弄高了,所以,成本就高出了很多。所以,我们上个月调了暂估款!借应付账款估价应付款 贷库存商品 现在要把应付暂估款冲掉,成本调减
郭老师
2022 01/19 11:00
借主营业务成本负数 贷、库存商品负数。
84784982
2022 01/19 11:03
那我的应付暂估款呢?
郭老师
2022 01/19 11:05
你好,借库存商品贷应付账款暂估。 红冲了之后,借应付账款贷库存商品不就没有余额了?
84784982
2022 01/19 11:06
而且你说的那个分录也保存不了啊
郭老师
2022 01/19 11:07
好,你暂估的时候借库存商品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品, 现在借应付账款暂估贷,库存商品 借主营业务成本负数贷,库存商品负数, 我写的哪一个分路不平保存不了。
84784982
2022 01/19 11:40
最后一步
84784982
2022 01/19 11:40
都是同一方向的
郭老师
2022 01/19 11:49
你好,最后一个 借主营业务成本负数 贷,库存商品负数, 它是一借一贷都是负数。
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