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老 师,收到增值税期末留抵退税怎么做账,新准则,我现在是每个月结转到借:应交税费-应交增值值税(转出未交增值税) ,然后收到留抵退税了,这中间要怎么做

84785010| 提问时间:2022 01/19 11:24
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好, 现在 借,银行存款 贷,应交税费-应交增值值税(转出未交增值税)
2022 01/19 11:25
84785010
2022 01/19 15:24
老师,进项可以到贷方吗
84785010
2022 01/19 15:25
我好像听课时说进项只能在借方,如果要抵掉进项,是用红字,还是走贷方
立红老师
2022 01/19 15:27
同学你好,进项是在借方;月末转出时在贷方; 如果要抵掉进项,是用红字,还是走贷方——红冲进项是在借方用红字;
84785010
2022 01/19 15:40
就是进项可借可贷
立红老师
2022 01/19 15:47
就是进项可借可贷——是的;是分情况处理
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