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请问,比如1月开票50万,款没到账,2月到账了,再去付款,那1月做账可以先以暂估成本入账,2月再冲销,可以吗

84785030| 提问时间:2022 01/19 15:17
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晓宁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
您好,是1月的成本没有付款没票要暂估是吗?
2022 01/19 15:18
84785030
2022 01/19 15:19
是的,这样可以吗
晓宁老师
2022 01/19 15:20
您好,可以的。2月付款来票了,再将1月暂估的冲回,做一笔正确的分录就行了。
84785030
2022 01/19 15:26
暂估的分录,就是 借 成本 贷 应付账款-暂估,就可以了嘛
84785030
2022 01/19 15:26
不明确到公司或者某人
晓宁老师
2022 01/19 15:28
您好,借:原材料     贷:应付账款-暂估   ,然后按正常出库一样,结转成本
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