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借:其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保,贷:银行存款 这是缴纳的部分,计提的部分:借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-社保,那么个人部分的计提要如何做分录处理

84785036| 提问时间:2022 01/19 17:28
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
个人部分你发发工资的时候要扣除下来的
2022 01/19 17:29
84785036
2022 01/19 17:30
分录处理是啥
辜老师
2022 01/19 17:31
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
84785036
2022 01/19 17:32
借:应付职工薪酬-职工薪酬(社保公积金-个人+单位)贷:其他应付款-社保    其他应付款-公积金  银行存款
84785036
2022 01/19 17:33
是这样吗
辜老师
2022 01/19 17:33
借:应付职工薪酬-职工薪酬,这里只是单位部分哦
84785036
2022 01/19 17:40
那其他应付款,借方用什么科目体现
辜老师
2022 01/19 19:21
缴纳的时候,借:其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保,贷:银行存款 ,这样其他应付款就平了啊
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