问题已解决

老师,货物已收,货款已付,进项专用发票未收的入账详细分录,谢谢!

84785011| 提问时间:2022 01/20 09:16
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:库存商品,贷:暂估应付款 借:预付账款,贷:银行存款
2022 01/20 09:16
84785011
2022 01/20 09:18
暂估的,如何结转成本?
辜老师
2022 01/20 09:18
就按照你这个暂估的金额结转成本
84785011
2022 01/20 09:19
我看你一个用应付,一个用预付,下个月收到发票,如何冲?
辜老师
2022 01/20 09:20
借:库存商品,负数  贷:暂估应付款  负数 然后根据发票,借:库存商品,应缴税费—应缴增值税——进项税,贷:预付账款
84785011
2022 01/20 09:21
好的 ,谢谢
辜老师
2022 01/20 09:21
好的,客气,帮到你就好
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