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给公司代账,当月确定了笔收入,怎么结转成本?成本金额怎么确定?

84784950| 提问时间:2022 01/20 12:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个收入是具体的什么业务的?
2022 01/20 12:39
84784950
2022 01/20 12:39
销售Pvc管道建材的,
郭老师
2022 01/20 12:40
你好,那购入的价格你有吗?你看一下入库的。
84784950
2022 01/20 12:42
关键购入的这一批么有一次卖完啊
84784950
2022 01/20 12:43
而且购入的发票暂时当月也么有收到
郭老师
2022 01/20 12:43
购买单价乘以销售数量不就可以啦。
84784950
2022 01/20 12:48
那如果当月确定收入,当月采购进项票么有回来的情况,怎么做账?怎么结转成本?这个结转成本,也是按采购明细单里面单价乘以数量确定的吗?
郭老师
2022 01/20 12:50
没有发票也正常做账,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。 自己暂估
郭老师
2022 01/20 12:50
参考之前月份买来的。
84784950
2022 01/20 12:53
下个月冲红暂估入库的库存商品时,结转的主营业务成本不需要冲红吧?只冲红购进的暂估分录?
郭老师
2022 01/20 12:54
你好,需要红冲的发票到了,需要红冲暂估入库,然后结转的成本,然后再做发票入库的,在结转成本。
84784950
2022 01/20 13:00
好的,我这从财务公司把账接回来后,我看了下之前的账,他们都是收到销售发票的当月做收入,收到采购发票的当月,做购进,收到采购发票当月才结转购进的所有成本,这样就出现了,   一个月可能只确定收入,另一个月可能只确认成本的,导致每个月利润波动很大?这种合理吗?
郭老师
2022 01/20 13:03
不合理 做了收入才有成本
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