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老师我去年的账已经结了!税已经报了!但是现在来工程款劳务费了!我做工资只能做一月份的吗?

84785035| 提问时间:2022 01/21 14:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前你的劳务费是怎么做的?
2022 01/21 14:20
84785035
2022 01/21 14:21
成本就是工资表!去年工资表做到9月份了!但是跨年了!现在做去年的工资表不合适吧
郭老师
2022 01/21 14:22
你好,你当时的分录是怎么做的?
84785035
2022 01/21 14:24
借工程施工~合同履约成本~人工费 贷应付职工薪酬
郭老师
2022 01/21 14:26
可以结转到主营业务成本吗?如果是的话,建议应付职工薪酬贷合同履约成本,然后再做发票的借合同履约成本,贷银行存款或者是应付账款。
84785035
2022 01/21 14:28
结转收入了就结转到主营业务成本里
郭老师
2022 01/21 14:29
你好,完整的借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款或者是银行存款。
84785035
2022 01/21 14:30
我现在给甲方开发票工程服务~劳务费!我的陈本只有工资!我的工资可以做去年吗?
84785035
2022 01/21 14:32
那更正申报第四季度财报和企业所得税!然后反结帐预提这部分工资可以吗?
郭老师
2022 01/21 14:32
这个属于去年的,是这么做的。
84785035
2022 01/21 14:34
我下面反结帐!重新申报税可以吗!因为用了以前年度损益调整!会影响我今年的利润!利润就大了!
郭老师
2022 01/21 14:35
不用反结账,直接做到这个月就可以的,按你发票的抵扣所得税,如果你暂估和发票的是一样的,可以正常抵扣所得税。
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