问题已解决

预付款项240万,实际应付账款110万,多付的金额用于下次货款抵减怎么做分录

84785039| 提问时间:2022 01/21 16:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前做了欠款是应付账款是吗?如果是的话,借应付账款贷银行存款240。
2022 01/21 16:23
84785039
2022 01/21 16:31
预付时:借预付账款240万,贷银行存款240万;收到货时:借库存商品110万,应交税费应交增值税11万4300,贷预付账款121万4300,他们之间有个差额我们多付了100多万,对方不退,要用于支付下次货款怎么做分录
84785039
2022 01/21 16:31
就是多付部分用于支付下次货款不知道怎么做分录
郭老师
2022 01/21 16:32
不用做了,你的预付账款借方有余额,表示你们提前支付给人家的,以后收到货,借库存商品贷预付账款就可以了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~