问题已解决

老师,购买了一批原材料已经入库,但是发票没到,月末做了暂估,月初发票到的时候发现原材料做的金额有些差额,那怎么处理。

84785038| 提问时间:2022 01/22 14:25
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,按期差额补做分录就可以;如果少了,就补;如果原来计多了,就冲;
2022 01/22 14:26
84785038
2022 01/22 14:31
老师,补完差额,借方是进项税额,贷方计入什么科目?
立红老师
2022 01/22 14:35
同学你好,付款就是银行存款;没有付款是计入应付账款;
84785038
2022 01/22 14:42
老师,你看我这样做账,对吗?
立红老师
2022 01/22 14:46
同学你好,是正确的;;
84785038
2022 01/22 14:47
老师,这样做账没有风险吧?
立红老师
2022 01/22 14:53
同学你好,这样做是对的;
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