问题已解决
这是一张购买原材料的付款回单 借 应付账款-暂估 贷 银行 月末结转原材料 借 原材料 贷 应付账款-暂估 下个月来发票了 怎么做
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速问速答你好,不是这么做分录的,你这个对方是开专票还是普票呢,专票是多少税率?
2022 01/23 09:56
84785006
2022 01/23 09:58
都是普票 那该怎么做 我这个账要内外账结合来做
84785006
2022 01/23 09:58
我方是小规模
张壹老师
2022 01/23 10:00
你好,
借:原材料 11790
贷:银行存款 11790
票来直接附在后面就可以了.
84785006
2022 01/23 10:05
这样做不合适 那过两个月 在来发票呢 买原材料很多 不是每个都要记住
张壹老师
2022 01/23 10:09
你好,你要做发票台账登记,才知道哪些发票没有收回的.发票只要在次年5月31月号汇算清缴前收到,都是没有问题的.