问题已解决
没明白,因为法人其他应付款账户余额年末在借方,被我已重新调整到其他应收款科目了,我不知道你说的实际发员工工资60000,该怎么做分录?
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2022 01/23 21:16
84785037
2022 01/23 21:23
问题在上面已提交了
bamboo老师
2022 01/23 21:24
但是这个链接里面没有 我没法解答啊
前面可能是另外一个老师
84785037
2022 01/23 21:27
我单位是建筑公司,平时工资都按月计提申报,但每月发是挂往来其他应付款-法人,现年末老板要实际发工资给员工,该如何做账?
bamboo老师
2022 01/23 21:29
挂往来其他应付款-法人 这个表示法人已经代为支付了
现在要把款项转给法人还款 然后法人自己发放就好了
只需要写分录
借:其他应付款-法人
贷:银行存款
84785037
2022 01/23 21:29
年末其他应付款-法人余额在借方,已被我重新调整到其他应收款-法人借方了
bamboo老师
2022 01/23 21:30
每月发是挂往来其他应付款-法人,?
请问分录怎么写的?
难道不是
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-法人
84785037
2022 01/23 21:32
如果某员工工资实际一次性发60000,该如何做分录
bamboo老师
2022 01/23 21:33
请问前面计提了工资吗
84785037
2022 01/23 21:33
每月计提的
bamboo老师
2022 01/23 21:34
那实际发放的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款