问题已解决

没明白,因为法人其他应付款账户余额年末在借方,被我已重新调整到其他应收款科目了,我不知道你说的实际发员工工资60000,该怎么做分录?

84785037| 提问时间:2022 01/23 21:15
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您有什么疑问
2022 01/23 21:16
84785037
2022 01/23 21:23
问题在上面已提交了
bamboo老师
2022 01/23 21:24
但是这个链接里面没有 我没法解答啊 前面可能是另外一个老师
84785037
2022 01/23 21:27
我单位是建筑公司,平时工资都按月计提申报,但每月发是挂往来其他应付款-法人,现年末老板要实际发工资给员工,该如何做账?
bamboo老师
2022 01/23 21:29
挂往来其他应付款-法人 这个表示法人已经代为支付了   现在要把款项转给法人还款 然后法人自己发放就好了 只需要写分录 借:其他应付款-法人 贷:银行存款
84785037
2022 01/23 21:29
年末其他应付款-法人余额在借方,已被我重新调整到其他应收款-法人借方了
bamboo老师
2022 01/23 21:30
每月发是挂往来其他应付款-法人,? 请问分录怎么写的? 难道不是 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人
84785037
2022 01/23 21:32
如果某员工工资实际一次性发60000,该如何做分录
bamboo老师
2022 01/23 21:33
请问前面计提了工资吗
84785037
2022 01/23 21:33
每月计提的
bamboo老师
2022 01/23 21:34
那实际发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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