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用于职工福利的发票,借:管理费用 10 应交税费_应交增值税(进项)1 贷:现金11 进项转出 借:管理费用1 贷:应交税费_应交增值税(进项税额转出) 在没有收入的情况下,这两个三级科目都有余额,怎么转销掉?

84784985| 提问时间:2022 01/24 23:04
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,管理费用结转到本年利润
2022 01/24 23:06
冉老师
2022 01/24 23:06
应交税费两个科目对冲
84784985
2022 01/24 23:09
只用做一笔,年底转销:   借:应交增值税(进项税额转出)   贷:应交增值税(进项)  是这样吗?
冉老师
2022 01/24 23:10
你好,是的,学员,你说的很对的
84784985
2022 01/24 23:11
谢谢老师
冉老师
2022 01/24 23:12
不客气,祝你工作顺利。学员
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