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收到一部分工程款怎么结转,已经开发票了
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速问速答1.已开出发票给发包方 借:应收工程结算款(按照发票数) 贷:工程结算(按照发票数)
2.工程款收到一部分 借:银行(或现金) 贷:应收工程款
3.年终怎么结转收入成本,按照现行纳税环节规定,只要有“工程结算”就视同工程款已经收,至于建设单位未给的部分是搜狗单位自己的事,也就是说施工单位吃亏,先交纳所得税
2022 01/26 16:30
84785012
2022 01/26 16:35
老师我现在是问怎么结转劳务成本,是收到多少款开多少发票的
小锁老师
2022 01/26 16:36
你们之前用的啥科目?做的应收?
84785012
2022 01/26 16:38
我用的是工程施工现在怎么结转成本,那我开发票了不是要结转吗
小锁老师
2022 01/26 16:47
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本),
借:工程施工——合同毛利 (倒挤),
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)。
84785012
2022 01/26 17:35
老师我不太明白,我是先开发票的,我已经做了应收账款的,我们的成本就是劳务
小锁老师
2022 01/26 17:39
我的分录没有应收账款啊,只是结转成本,你现在不是结转成本吗?其实结转成本就是 借 主营业务成本 贷方就是你之前归集成本的科目
84785012
2022 01/26 17:46
我是意思是我开发票的时候已经做主营业务收入,现在要结转成本,
小锁老师
2022 01/26 18:11
我给你说的结转成本的分录不理解吗?