问题已解决
老师,有问题咨询一下, (1)我是建筑行业一般纳税人,11月开销售普票400万,税额330275元,税率9%,同时收到进项票150万,税额43690元,税率3%,12月已抵扣申报,申报后发现有几张进项票开错品名,就给对方开具红字信息,12月对方开具红字发票15万,税额4369元,我方12月需做进项税转出4369元,已补交转出税款. (2)12月我公司无销售开票,但有退回发票20万,我公司能开红字发票吗?还是等次月有销售再开红字发票呢? 如申报负数收入不行吧?
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速问速答你好,申报负数的话需要去大厅申报,当月发生可以开具红字发票
2022 01/27 22:24
84784976
2022 01/27 22:26
那等下次开票再开红字发票吧,申请负数应该比较麻烦
小小霞老师
2022 01/27 22:28
好的,祝你一切顺利
84784976
2022 01/27 22:35
只是对明年5月汇算清缴有影响,收入得多申报需要冲红的20万
小小霞老师
2022 01/27 22:44
你说的明年是2022年的汇算清缴吧,是的呢。