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(2021年12月-2022年5月)6个月房租费:2021年12月20日银行付50000元,现金付10000元,分录,借:应付账款-房租60000贷:银行存款50000 库存现金10000 后期每月分摊:借:管理费用-房租10000 贷:应付账款-房租10000.请问分录这么写,对吗?

84785029| 提问时间:2022 01/28 10:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2022 01/28 10:07
84785029
2022 01/28 10:10
现在要补开发票,房东要求补交增值税:5400元城建税:270元 教育附加270元,那现在要怎么写分录
郭老师
2022 01/28 10:15
好,这些如果是你们单位承担的,借营业外支出贷,银行存款不允许抵扣。
84785029
2022 01/28 10:16
增值税不是可以抵扣的吗
84785029
2022 01/28 10:19
这个是厂房的房租,摊销的时候是计管理费用,还是制造费用
郭老师
2022 01/28 10:21
增值税你看发票的税额就可以抵扣的,如果单独缴纳的话,做到营业外支出。
84785029
2022 01/28 10:22
那费用的计制造费用还是管理费用
郭老师
2022 01/28 10:24
开始生产了,做到制造费用里面的。
郭老师
2022 01/28 10:24
筹建期的话,做到管理费用开办费。
84785029
2022 01/28 10:25
现在已经是营业期了
郭老师
2022 01/28 10:24
那就做到制造费用里面就可以的,车间的可以做到制造费用里面做到这个科目里面的。
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